近日,按照年度的内审工作计划,审计办对汤城艺佳园林公司开展了内部控制审核工作。

审计办通过查阅园林公司账务资料和访谈主要岗位人员,了解公司业务内容、性质和流程,立足公司现有的管理制度,综合评价制度的有效性和完善性。针对此次审核发现的问题,审计办给予即时整改方案,并提供适应未来市场改革要求的内部控制制度建议,建立完善的公司组织架构,制定与经营管理相适应的企业制度、部门职责和岗位责任。

此次审计通过内控的审核外延至日常经营管理活动,发挥集团对子公司的有效监督,防范风险,提高子公司的管理水平。





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